Métodos universales para determinar los precios de transferencia entre empresas relacionadas

AutorHerbert Bettinger Barrios
Páginas55-59
PRECIOS DE TRANSFERENCIA 55
CAPITULO VIII
METODOS UNIVERSALES PARA DETERMINAR
LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA
ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS
En el capítulo VII se llevó a cabo el estudio de los métodos que para de-
terminar los precios de transferencia se utilizan en México. Estos métodos
si bien parten de los principios que se recogen en los modelos impositivos
para evitar la doble tributación, no por eso dejan de ser territoriales y por
lo tanto sus lineamientos, no trascienden a su vez el ámbito jurídico de su
aplicación más allá de sus fronteras.
Los párrafos siguientes y que integran este capítulo, tienen como fina-
lidad describir los métodos que se utilizan para configurar los precios de
transferencia en un ambiente de carácter universal, entre empresas rela-
cionadas.
Es importante conocer los métodos universales que en este capítulo
se describen, ya que los residentes en un territorio y que lleven a cabo
operaciones o transacciones en lo general, con o entre partes relacionadas
para efectos territoriales deben tomar en cuenta lo señalado en el apartado
anterior. Sin embargo, las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la
Renta son una parte de la mecánica operativa para configurar un precio
de transferencia, ya que la repercusión de la operación provoca la inter-
vención de otras legislaciones con criterios propios y territoriales sobre los
métodos que son la base para fijar dichos precios.
Los métodos que se describen a continuación son los de carácter uni-
versal, lo que permite complementar el criterio del impacto impositivo en
una operación celebrada entre partes relacionadas.(85)
Como ambiente de carácter universal debemos entender tanto la in-
teracción de las autoridades fiscales de diversos países, como la de los
sujetos pasivos residentes en algún país o residentes del extranjero, que
toman en cuenta políticas o lineamientos a nivel internacional en operacio-
nes entre empresas relacionadas con el fin de llevar a cabo la regulación de
actos o transacciones que deben desarrollarse bajo ciertas formalidades
documentales y jurídicas, que no propicien una carga fiscal producto de la
configuración de un precio de transferencia.
Los métodos que se describen a continuación, son los más utilizados
por las autoridades fiscales en operaciones internacionales y entre empre-
sas relacionadas. Cabe aclarar, que no son los únicos métodos, ya que
la variedad en el comportamiento de la operación implica a su vez la es-
tructuración del mejor método que, bajo el “principio de igualdad” permita
determinar un precio de transferencia apegado a la realidad del acuerdo o
contrato celebrado entre las partes negociadoras.

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